尊龙凯时·(中国)·官方网站

设为首页 | 加入收藏

医院公告

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 医院公告

柳州市中医医院(柳州市壮医医院)2022年预算公开

来源:柳州市中医医院     |     作者:管理员     |     更新时间:2022-02-11     |     浏览量: 12937     |     字体:【

204004柳州市中医医院(柳州市壮医医院)2022年预算公开说明 

第一部分:柳州市中医医院(柳州市壮医医院)单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市中医医院(柳州市壮医医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

第三部分:柳州市中医医院(柳州市壮医医院2022年预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市中医医院(柳州市壮医医院单位概况

一、主要职责

依照相关政府部门规定和要求,柳州市中医医院(柳州市壮医医院)承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健,以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务。传承、创新、发展中医药事业,向区域内居民提供代表本区域高水平的中医药特色、综合性或专科医疗等服务。医院是广西中医药大学第三附属医院、第三临床医学院中医研究生联合培养基地,国家中医药传承创新工程重点中医医院,国家中医住院医师、全科医生规范化培训基地,广西中医外治示范基地,努力建设成区域中医医学中心、区域中医药发展中心、区域中医诊疗中心、全国市级示范性龙头中医医院。

二、机构设置情况

目前,尊龙凯时拥有2个三甲院区和2个社区卫生服务中心,职工人数2533人,编制床位数1250张。设有临床医技科室44个。


第二部分:柳州市中医医院(柳州市壮医医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市中医医院(柳州市壮医医院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算142545万元,同比增加7785万元,同比增长5.8%,收入包括:一般公共预算资金62万元,单位资金142483万元;支出为:卫生健康支出142545万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算142545万元,同比增加7785万元,同比增长5.8%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款62万元,同比增加8万元,同比增长14.8%。

(二)单位资金142483万元,占收入总预算100%,同比增加7777万元,同比增长5.8%。

2022年收入预算总体增加主要原因:柳候院区房屋修缮工程逐步投入使用,收入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算142545万元,均为项目支出预算,占支出总预算的100%,同比增加7785万元,同比增长5.8%。

(一)按支出功能分类科目划分中医(民族)医院支出功能科目,共142545万元;占支出总预算100%,同比增加7785万元,同比增长5.8%。

(二)按支出结构分类划分项目支出预算,共142545万元;占支出总预算100%,同比增加7785万元,同比增长5.8%。

2022年支出预算总体增加主要原因:柳候院区房屋修缮工程逐步投入使用,收入预算增加,支出预算也相应会增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算62万元,收入为一般公共预算收入62万元;支出按支出功能科目分为卫生健康支出62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出62万元,均为项目支出,按支出功能科目分类为中医(民族)医院支出62万元,主要为租金收入支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年本单位无一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年本单位无一般公共预算“三公”经费支出安排。

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,与去年持平。

(二)公务接待费2022年预算0万元,与去年持平。

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,与去年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元,与去年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位通过一般公共预算安排货物采购支出预算520万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二) 国有资产占用情况说明

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无以上预算其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本拨款收入和项目拨款收入。

二、事业收入:指医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。医院的事业收入包括医疗收入、科教收入。

三、经营收入:指医院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


单位收支总体情况表(预算公开01表).pdf

单位收入总体情况表(预算公开02表).pdf

单位支出总体情况表(预算公开03表).pdf

财政拨款收支总体情况表(预算公开04表).pdf

一般公共预算支出情况表(预算公开05表).pdf

一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表).pdf

一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表).pdf

政府性基金预算支出情况表(预算公开08表).pdf

政府采购预算表(预算公开09表).pdf

政府购买服务预算表(预算公开10表).pdf